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那吉鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報告
一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般預(yù)算收入情況
2023年公共財政預(yù)算總收入5321萬元,具體收入情況如下:
1.地方公共財政預(yù)算收入1267萬元,占年度總收入23.8%;
2.上級體制、調(diào)資補助和其他收入4054萬元,占年度總收入的76.2%。
(二)一般預(yù)算支出情況
2023年,我鎮(zhèn)財政支出在堅持“量入為出、確保重點”的原則下,通過強化預(yù)算約束,加強收支管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),控制支出總量,全鎮(zhèn)財政預(yù)算支出5321萬元,主要支出項目完成情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出1507萬元,占年度總支出的28.3%;
2.公共安全支出245萬元,占年度總支出的4.6%;
3.教育支出905萬元,占年度總支出的17%;
4.文化體育與傳媒支出25萬元,占年度總支出0.5%;
5.社會保障和就業(yè)支出971萬元,占年度總支出18.2%;
6.衛(wèi)生健康支出232萬元,占年度總支出4.4%;
7.節(jié)能環(huán)保支出900萬元,占年度總支出16.9%;
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出113萬元,占年度總支出2.1%;
9.農(nóng)林水支出228萬元, 占年度總支出4.3%;
10.住房保障支出127萬元,占年度總支出的2.4%;
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬元,占年度總支出的0.3%;
12.鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金上解支出38萬元,占年度總支出的0.7%;
13.稅務(wù)經(jīng)費上解支出14萬元,占年度總支出的0.3%。
二、2024年地方財政預(yù)算草案
(一)公共預(yù)算收入計劃
2024年,全鎮(zhèn)公共財政預(yù)算總收入計劃7625萬元,具體收入計劃是:
1.地方公共財政預(yù)算收入1368萬元,占年度預(yù)算總收入的17.94%;
2.補助收入和其他收入6257萬元,占年度預(yù)算總收入的82.06%。
(二)公共預(yù)算支出安排
2024年,全鎮(zhèn)公共預(yù)算總支出7625萬元,具體支出計劃是:
1.一般公共服務(wù)支出2127萬元,占年度總支出的27.9%;
2.公共安全支出482萬元,占年度總支出的6.3%;
3.教育支出961萬元,占年度總支出的12.6%;
4.科學技術(shù)支出13萬元,占年度總支出0.2%;
5.文化體育與傳媒支出75萬元,占年度總支出1%;
6.社會保障和就業(yè)支出932萬元,占年度總支出12.2%;
7.衛(wèi)生健康支出489萬元,占年度總支出6.4%;
8.節(jié)能環(huán)保支出1065萬元,占年度總支出14%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出425萬元, 占年度總支出5.6%;
10.農(nóng)林水支出596萬元, 占年度總支出7.8%;
11.交通運輸支出80萬元,占年度總支出1%;
12.自然資源海洋氣象等支出36萬元,占年度總支出的0.5%;
13.住房保障支出139萬元,占年度總支出的1.8%;
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出155萬元,占年度總支出的2%;
15.預(yù)備費50萬元,占年度總支出的0.7%。
(三)2024年國有資本經(jīng)營收入80萬元,安排支出80萬元
2024年可使用資金7705萬元,安排支出預(yù)算7705萬元,收支平衡。