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2022年恩平市人力資源和社會保障局三公經費支出決算

  表7


  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


  部門: 恩平市人力資源和社會保障局                                                                                                                                               單位:萬元

預算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.83

0.00

23.30

17.38

5.92

0.53

23.68

0.00

23.30

17.38

5.92

0.38

  注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   恩平市人力資源和社會保障局2022年度“三公”經費財政撥款支出決算為23.68萬元,完成全年預算23.83萬元的99.37%,比上年決算數(shù)增加13.59萬元,增長134.68%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為23.30萬元,完成預算23.30萬元的100%,比上年決算數(shù)增加14.17萬元,增長155.20%;其中:公務用車購置支出決算為17.38萬元,完成預算17.38萬元的100%,比上年決算數(shù)增加17.38萬元,增長17.38萬元;公務用車運行維護費支出決算為5.92萬元,完成預算5.92萬元的100%,比上年決算數(shù)減少3.21萬元,下降35.16%;公務接待費支出決算為0.38萬元,完成預算0.53萬元的71.69%,比上年決算數(shù)減少0.58萬元,下降60.41%。

   2022年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要情況:(注:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出23.30萬元,占98%;公務接待費支出0.38萬元,占2%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次

  2.公務用車購置及運行維護費支出23.30萬元,其中:公務用車購置支出為17.38萬元,公務用車購置數(shù)1輛。公務用車運行維護費支出5.92萬元,公務用車保有量為6輛,主要用于公務用車的汽油費、維修保養(yǎng)費、年檢雜費、養(yǎng)路費、保險費等支出。

  3.公務接待費支出0.38萬元,主要用于接待出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導等進行公務活動的人員,按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費用,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待10次,接待人數(shù)共83人。主要包括上級部門考察調研、檢查指導等,下級部門學習交流、請示匯報等公務活動。

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